为规范资金管理、防控风险和提升财政资金使用效益,市自然资源和规划局充分发挥系统内部审计基础性监督作用,不断强化内部审计工作。2023年以来,累计对下属10家单位开展了内部审计,通过延伸关注财务管理中的小细节,强化预防、及时发现、严肃纠正,为规范自然资源系统财务管理发挥了积极作用。 一是整合力量强化协作。前移财务核算监督关口,抽调专业人员组建局内审工作小组,对内部审计工作进行周密安排。同时,专门引进第三方社会中介机构参与内部审计,在内审工作小组指导下开展工作,既保证内部审计的独立性和权威性,也凸显了内部审计的专业性和高效性,确保对内部审计事项作出客观、公正的评价。 二是明确内容突出重点。除审计经费收支管理、资金使用效益等常规内容外,还将被审计单位上年度审计整改情况列入重点关注内容,着重检查整改不重视、整改不到位、虚假整改等情况,防止屡审屡犯问题的发生。在2023年度内审中,共检查发现有2家下属单位存在上述情况,涉及固定资产处置、内控制度完善等5个问题。通过督促整改,进一步增强了被审计单位的整改意识,体现了内部审计的持续性。 三是注重应用查补漏洞。注重内审成果应用,推动被审计单位问题整改,使自然资源和规划管理经费使用更合理、更规范、更科学。如发现1家下属单位未按规定建立现金收支账;个别下属单位利息收入未按规定上缴财政等,通过内部审计均逐一得到整改。同时,密切关注内部控制制度建设和规范管理,在落实具体问题整改的基础上,指导督促被审计单位健全完善内控制度。
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