为深入贯彻落实《浙江省内部审计工作规定》《绍兴市内部审计工作规定》,提高国有企业内审监督质效,推进企业管理体系和管理能力现代化建设,越城区国投集团积极响应,在全区率先实现国企总审计师零突破。通过充分发挥总审计师在国有企业内审工作中的指导和引领作用,进一步促进国投集团高质量发展。 一是注重制度建设,夯实发展基础。结合新出台的省、市内审工作规定,国投集团出台了《绍兴越城国有资本投资运营集团有限公司内部审计管理办法(试行)》,进一步明确了内审对象、内审机构、内审程序等内容,使集团内审工作有法可依、有章可循。 二是强化业务指导,提升工作质效。总审计师作为内审工作的直接领导人,协助集团主要负责人管理内审工作,制定2024年度内审计划,报党委会审议。通过抓住审计重点,强化审计力度,全面提升企业内审工作的独立性和权威性,形成常态化监督和动态化震慑,推动内审工作不断发展,以适应新时代新发展格局。 三是狠抓整改落实,确保整改见效。积极发挥内审“治已病、防未病”的建设性作用,2023年度,集团内控审计部积极开展内部控制专项审计、制度执行专项检查、重点领域业务工作规范性专项督查、监督审计回头看等各类审计和检查共9次,发现问题16个,提出建议22条。通过制定问题整改清单,细化整改措施,逐步推进,目前已全部完成整改,优化资金效益360万元,推动出台完善制度6项,逐步形成用制度管权管事管人的长效机制。 (越城区国投集团 俞慧萍 越城区审计局 陈静) |