首页
 -> 内审园地 -> 内审园地
内部审计推动社区资产管理规范化

发布日期:2024-04-23 14:09:05访问次数:信息来源:绍兴市审计局字号:[ ]


去年下半年,稽山街道对个别社区开展内部审计时发现,该社区资产存在账实不符、底数不清等情况。为举一反三抓好问题整改,促进内部审计成果最大化,今年以来,稽山街道对辖区内14个社区资产管理过程中存在的问题进行全面清查梳理,清单化抓整改落实,有效推动社区资产管理规范化。

一、统一思想,增强整改意识。由分管领导牵头召开稽山街道城市社区财务工作会议,对内部审计发现的资产管理问题进行通报,对街道资产出租和资产管理相关政策文件进行解读,对整改方案进行指导,明确路径,推动内部审计整改落实落细。

二、举一反三,开展自查自纠。清查发现13个社区资产存在底数不清情况,14个社区未按财务制度计提折旧。对此,街道统一部署,对社区资产开展清查盘点,形成固定资产清单并进行账目调整,累计核销已报废资产35项,补登未入账资产5项,补提折旧96.52万元。

三、完善制度,建立长效机制。修订出台《稽山街道办事处关于进一步规范城市社区财务收支的若干规定》,对社区资产管理进行规范。重点明确资产登记入账标准和资产清查盘点频次,优化资产出租流程,以促进资产安全完整和保值增值。

(越城区稽山街道 徐佳楠  越城区审计局 陈静)





分享:
打印本页 关闭窗口