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诸暨市结合经责审评价强化内审监督指导

发布日期:2019-08-22访问次数:信息来源:市审计局字号:[ ]


    2019年,诸暨市审计局以经济责任审计为抓手,强化对单位内审工作的监督力度,突出引导单位内审发挥自我监督作用。在经济责任审计工作方案将单位内审工作开展情况列为领导干部经济责任审计必审内容和重要评价事项,推动实现内审指导监督工作全覆盖。编制《单位内部审计工作开展情况调查表》,重点审查单位内审工作的组织架构建设、项目安排实施、审计质量成效和整改落实、资料报备和归档等7大类32小项情况,揭示单位内审工作存在的问题,并对内部审计报告整体质量情况开展综合评估,注重审计建议的针对性,以促进单位内审提质增效。1-8月,6个已完成的经责审项目中均对被审计单位内审工作进行了重点审计和评价,发现审计程序不规范、审计报告质量不高、内审制度执行不到位、问题整改不落实等10个问题,提出了规范内审流程、提升审计质量、加强监督实效等7条审计建议,得到了被审计单位的高度认可,有力的推动了相关单位内审工作规范化、制度化、常态化建设。(诸暨市审计局  戴  咪

 





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